Vær opmærksom på, at en proces beskrivelse som starter med symbolet » indikerer at et billede forefindes. De kan flytte musen hen over symbolet for at se billedet og væk igen for at gemme billedet.
Introduktion
I denne session lærer De at oprette en finans konto.
Processen inkluderer brug af menuen eller transaktionen FS00.
Når kontoen oprettes lærer De at bruge arbejdsbjælken, indtastning, søgning, osv.
SAP menuen
» 
Åben noden
Økonomi i menutræet
» 
Åben noden
Finansregnskab i menutræet
» 
Åben noden
Hovedbog i menutræet
» 
Åben noden
Stamdata i menutræet
» 
Åben noden
Artskonti i menutræet
» 
Åben noden
Enkeltbehandling i menutræet
» 
Dobbeltklik på noden
Centralt i menutræet
Brug af transaktionskoden
I stedet for at benytte menuen kan De indtaste transaktionskode FS00.
» 
Klik på knappen
Tilbage på arbejdsbjælken
» 
Klik på knappen
SAP-menu
» 
Klik på transaktionskode feltet på arbejdsbjælken
» 
Indtast teksten
FS00.
» 
Klik på knappen
Fortsæt på arbejdsbjælken
Generel konto information
» 
Klik på tekstfeltet
Artskonto og slet indholdet
» 
Indtast teksten
110031.
» 
Klik på tekstfeltet
Firmakode og slet indholdet
» 
Klik på søg knappen til højre for feltet
Firmakode
» 
Klik på etiketten
MC, Oil Company Ltd., Copenhagen
» 
Klik på knappen
Overfør på arbejdsbjælken
» 
Klik på knappen
Opret
» 
Vælg faneark
Type/betegnelse
» 
Åben listen for feltet
Kontogruppe
» 
Vælg værdien
fra listen (Nøgleværdi
CASH)
» 
Klik på cirkel knappen
Beholdningskonto
» 
Klik på tekstfeltet
Korttekst og slet indholdet
» 
Indtast teksten
Kontant.
» 
Klik på tekstfeltet
Langtekst og slet indholdet
» 
Indtast teksten
Kontant.
Kontrol data
» 
Vælg faneark
Styredata
» 
Klik på tekstfeltet
Kontovaluta og slet indholdet
» 
Klik på søg knappen til højre for feltet
Kontovaluta
» 
Klik på etiketten
DKK
» 
Klik på knappen
Overfør på arbejdsbjælken
» 
Sæt flueben i
Saldi kun i intern valuta
» 
Sæt flueben i
Enkeltpostvisning
» 
Klik på tekstfeltet
Sorteringsnøgle og slet indholdet
» 
Klik på søg knappen til højre for feltet
Sorteringsnøgle
» 
Klik på etiketten
001, Posting date
» 
Klik på knappen
Overfør på arbejdsbjælken
Pengebevægelse
» 
Vælg faneark
Reg./bank/rente
» 
Klik på tekstfeltet
Feltstatusgruppe og slet indholdet
» 
Klik på søg knappen til højre for feltet
Feltstatusgruppe
» 
Klik på etiketten
G001
» 
Klik på knappen
Overfør på arbejdsbjælken
» 
Sæt flueben i
Pengebevægelsesrelevant
Validering og gem
» 
Klik på knappen
Fortsæt på arbejdsbjælken
Vi vælger at afbryde her i demonstrationen.
Normalt skal De klikke på GEM knappen!
» 
Klik på knappen
Afbryd på arbejdsbjælken
» 
Klik på knappen
Nej