Procesbeskrivelse
Rapid E-learning Kursus
Vær opmærksom på, at en proces beskrivelse som starter med symbolet » indikerer at et billede forefindes. De kan flytte musen hen over symbolet for at se billedet og væk igen for at gemme billedet.

Introduktion


I denne session lærer De at oprette en finans konto.
Processen inkluderer brug af menuen eller transaktionen FS00.
Når kontoen oprettes lærer De at bruge arbejdsbjælken, indtastning, søgning, osv.

SAP menuen


» Åben noden Økonomi i menutræet
» Åben noden Finansregnskab i menutræet
» Åben noden Hovedbog i menutræet
» Åben noden Stamdata i menutræet
» Åben noden Artskonti i menutræet
» Åben noden Enkeltbehandling i menutræet
» Dobbeltklik på noden Centralt i menutræet

Brug af transaktionskoden


I stedet for at benytte menuen kan De indtaste transaktionskode FS00.
» Klik på knappen Tilbage på arbejdsbjælken
» Klik på knappen SAP-menu
» Klik på transaktionskode feltet på arbejdsbjælken
» Indtast teksten FS00.
» Klik på knappen Fortsæt på arbejdsbjælken

Generel konto information


» Klik på tekstfeltet Artskonto og slet indholdet
» Indtast teksten 110031.
» Klik på tekstfeltet Firmakode og slet indholdet
» Klik på søg knappen til højre for feltet Firmakode
» Klik på etiketten MC, Oil Company Ltd., Copenhagen
» Klik på knappen Overfør på arbejdsbjælken
» Klik på knappen Opret
» Vælg faneark Type/betegnelse
» Åben listen for feltet Kontogruppe
» Vælg værdien fra listen (Nøgleværdi CASH)
» Klik på cirkel knappen Beholdningskonto
» Klik på tekstfeltet Korttekst og slet indholdet
» Indtast teksten Kontant.
» Klik på tekstfeltet Langtekst og slet indholdet
» Indtast teksten Kontant.

Kontrol data


» Vælg faneark Styredata
» Klik på tekstfeltet Kontovaluta og slet indholdet
» Klik på søg knappen til højre for feltet Kontovaluta
» Klik på etiketten DKK
» Klik på knappen Overfør på arbejdsbjælken
» Sæt flueben i Saldi kun i intern valuta
» Sæt flueben i Enkeltpostvisning
» Klik på tekstfeltet Sorteringsnøgle og slet indholdet
» Klik på søg knappen til højre for feltet Sorteringsnøgle
» Klik på etiketten 001, Posting date
» Klik på knappen Overfør på arbejdsbjælken

Pengebevægelse


» Vælg faneark Reg./bank/rente
» Klik på tekstfeltet Feltstatusgruppe og slet indholdet
» Klik på søg knappen til højre for feltet Feltstatusgruppe
» Klik på etiketten G001
» Klik på knappen Overfør på arbejdsbjælken
» Sæt flueben i Pengebevægelsesrelevant

Validering og gem


» Klik på knappen Fortsæt på arbejdsbjælken
Vi vælger at afbryde her i demonstrationen.
Normalt skal De klikke på GEM knappen!
» Klik på knappen Afbryd på arbejdsbjælken
» Klik på knappen Nej